• 索 引 号:3704033704030010/2023-00004
  • 主题分类:督查和审计发现问题整改落实情况
  • 发布机构:区审计局
  • 成文时间:2022年04月26日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年04月26日
  • 标  题:薛城区审计局开展审计监督情况说明
  • 效力状态:有效

薛城区审计局开展审计监督情况说明

2020年至2021年,区审计局在上级审计机关和区委、区政府、区委审计委员会的正确领导下,在区人大、区政协监督支持下,创新审计理念,突出审计重点,提高审计质量,有效发挥审计职能作用,在推动法治政府建设、护航经济发展、保障和改善民生等方面作出较大贡献主要做了如下工作:

一、加大财政预算执行审计力度,提高财政资金使用效益

2020年实施了2019年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计,审计发现预算编制不完整、应缴未缴政府性基金收入等问题。对全区68个单位的业务数据和财务数据进行集中采集和分析,实现了预算单位财务状况的动态管理和数据分析全覆盖。2021年重点围绕推动高质量发展,聚焦财政支持八大发展战略等相关政策、项目和资金的落实情况开展审计。加强全口径预算编制、全面实施绩效管理的审计力度,提高全区预算管理的科学化、标准化水平。为履行好区委环境委员会成员单位职责,结合预算执行审计对环保专项资金进行重点审计。

二、加大政策落实跟踪审计力度,促进政策落地生根。

一是对我区2020年上半年推进“一次办好”和减税降费政策措施落实情况、2020年下半年减税降费政策措施落实情况进行了跟踪审计调查,发现了不动产登记大厅标准化、规范化建设有待提升等问题。二是对我区2019年度清理拖欠民营企业和中小企业账款情况进行了审计,发现了清欠台账不完整、不准确等问题。三是对我区2018年7月至2019年12月扶贫政策落实及资金管理使用情况进行了审计,发现了政策落实不到位、产业扶贫项目运营管护不规范等问题。

三、大力实施专项审计,促进重点工作有序开展。

重点抓了两项审计:一是促进教育事业健康发展,实施全区教育系统专项审计调查。为全面排查全区教育系统存在的潜在风险,杜绝违法违纪问题发生,对全区教育系统109个区直和镇(街)学区中小学和幼儿园2019年至2020年资产负债、财务收支及财务管理运行情况进行了专项审计调查,重点关注资金管理、工程管理、人员管理等情况,着力查找在财务收支、重大项目建设等方面存在的问题。同时,对各学校所属食堂的管理运行情况进行了关注,提出了在规范食堂管理,提高学生就餐质量等方面的意见建议。二是助力国有企业效益提升,实施区直企业专项审计调查。为摸清区直企业运行情况,规范企业运行,对安阳煤矿等五家区直企业运行情况进行审计。审计中,重点关注资产负债状况,分析企业财务风险;关注近三年的经营成果,分析各企业盈利能力;通过分析近年来的经营状况变化趋势,对企业发展能力进行合理评价。审计中,注重成果运用,坚持边审边改,审计发现的部分问题在审计期间已得到整改。

四、加大经济责任审计力度,促进规范权力运行。

2020年共完成经济责任审计项目50个,查出金额计量问题 111个,非金额计量问题110个,提出合理化建议161条。2021年根据区委组织部委托,完成了37个部门(单位)主要领导干部的经济责任审计,同步实施完成了对4个部门的预算执行审计。在组织方式上,做到两个结合,即经济责任审计与预算执行审计结合,审计揭示问题与监督整改结合。在问题定性上,严格按照“三个区分”的原则,分清责任界限,作出客观、全面的评价。

在今后的工作中,区审计局将按照法治政府建设要求,持续做好工作,使审计监督机制作用进一步得到积极、有效发挥,为创建法治政府建设示范区和推动我区经济快速、健康发展不断做出新贡献。